2021年7号:“遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2020年度预算执行情况审计结果公告”
2021年第7号
(总第113号)
关于遂宁市政府投资非经营性项目代建中心
2020年度预算执行情况的审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2021年审计工作计划,遂宁市审计局派出审计组,对遂宁市政府投资非经营性项目代建中心2020年度预算执行情况进行了审计,现将审计情况报告如下。
一、审计调查发现的主要问题
(一)预算编制方面存在结转结余编制不准确的问题。一是2019年决算报表年末结转结余编制不准确。二是2021年部门预算报表上年结转结余编制不准确。
已责成市代建中心制定并落实整改措施,强化部门预算管理职责,加强对本单位编制预算的审核,准确编制部门预算。
(二)会计核算方面存在的问题。已完工的在建工程未及时转固定资产。
已责成市代建中心制定并落实整改措施,及时交付给相关单位,强化部门资产管理,加强对本单位固定资产的清理。
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,市审计局已依法出具了审计报告。目前还在审计整改期间,被审计单位根据审计提出的处理意见正在积极整改中。
遂宁市审计局
2021年7月5日